【绿圈圈说跨境】@所有人:歐洲VAT轉代理一定要注意的事

歐洲VAT

VAT轉代理前需要了解的準備工作
如果您想在歐洲進行VAT轉代理,您需要按照以下步驟進行操作:
1.在開始進行VAT轉代理之前,您需要了解相關轉代理的流程、所需資料、價格,時效。
2.在選擇稅務代理機構時,您需要選擇一傢俱有良好聲譽和專業資質的稅代。
3.一旦您選擇了合適的稅務代理(如綠圈圈會計事務所),請說明您的需求。我司將爲您提供相關的服務和指導,以確保您的VAT轉代理順利進行。
4.爲了完成VAT轉代理,您需要向稅務代理提供必要的文件和信息。這可能包括您的公司資料、法人資料、VAT證書等。請確保您提供的信息準確無誤,並完成轉代理程序。


歐洲VAT轉代理需要哪些資料?
英國
提供英國VAT證書,營業執照,法人身份證及gateway ID等 ,轉代理1個工作日我們可以做申報,但英國稅務代理更改地址需要44個工作日。
德國/意大利/波蘭/捷克
提供法人信息、公司基礎信息、VAT資料、之前的稅務申報回執等
西班牙
與其他歐盟國家不同,西班牙VAT註冊和轉代理需要海牙認證(或者進行領事雙認證),作爲合規需要,建議賣家進行海牙認證,以避免無法收到稅局通知,降低了您在海外的稅務風險。
法國
因法國爲地方稅制,我司需要先確認客戶VAT相關信息後,資料確認沒問題後再安排轉代理。


轉代理過程中是否會耽誤申報?
您可以選擇在跟前一任的稅務代理服務結束週期,或者在做完上個週期的申報之後提出轉代理申請,一般情況下不會耽誤申報。


跨境賣家需要做哪些VAT申報?
從合規角度來說,只要有VAT就必須如期申報繳納稅金。而不同的跨境交易類型會有不同的申報方式:
1.VAT申報(B2C申報)
B2C跨境賣家則由平臺代扣代繳VAT。雖然各電商平臺代扣代繳了稅金,但銷售額依舊需要按照當地稅局法規要求進行申報。因此,賣家依然需要對已經申請了VAT稅號的歐盟各國銷售額按申報週期進行申報。
2.B2B申報
歐盟國家之間B2B的銷售申報叫做EC Sales List。按照歐盟的稅法規定,跨國B2B之間的交易是在商家和買家之間都擁有有效的VAT號碼時,所提供的商品和服務,採取反向徵稅制度,不需要繳納增值稅。但是按照稅法要求,必須要做跨國B2B的銷售清單申報。
大多數的歐盟國家是需要向稅局申報B2B的銷售數據。但是有些歐盟國家,還需要申報B2B的採購數據,比如說西班牙、波蘭和匈牙利。
Intrastat申報(特定情況時需要申報)
Intrastat是歐盟(EU)成員國之間貨物貿易(歐盟內部貿易)的數據收集系統。通過Intrastat報表來記錄企業在歐盟內部進行的進口和出品的跨境交易信息。
一旦超過特定的閾值則需開始做Intrastat申報,且這個起徵點在各歐盟成員國各不相同。Intrastat歐盟內部報告基本都是每月一次,申報通常在增值稅申報的同時進行。


如何選擇優質的稅務代理?
市場上稅務服務商數量不少,服務價格也有差異、甚至很大,跨境賣家究竟如何選擇稅代?不少賣家已經在這方面入過坑。
1.資質是否齊全
一定要選擇有資質的服務商,相對而言,入選SPN的服務商都是經過亞馬遜許可的,在資質、服務水平、價格、合規性上都有一定的保證。
2.價格
SPN服務商價格要比市面上其他服務商價格要高一些,這很好理解。能夠入選SPN的服務商一定在公司、稅務師、社會責任等各方面承擔更多的風險。
小的稅代公司可以在發生連帶稅務責任時跑路,但是專業的服務商不能。所以建議中國的賣家也能夠儘量選擇符合資質的服務商,畢竟近幾年歐洲各國對於電子商務行業的稅收管理越來越嚴格。
3.售後服務保障
優質的VAT代理能夠提供高效、專業的服務,包括快速響應、準確申報、及時更新稅務信息等服務。有人工服務可以及時解答和解決相關稅務問題,以保障自己的權益。
近年來,歐洲的增值稅合規政策不斷湧現,許多跨境賣家因未能及時履行海外市場的增值稅合規義務而被迫“遺憾退場”。綠圈圈會計事務所是亞馬遜等多個平臺的SPN稅務服務商,十年歐洲認證企業資質、一對一顧問溝通服務及深厚的行業積澱和企業關係網,可爲跨境電商賣家品牌出海提供專業服務及信心保證。如果你有歐洲VAT轉代理需求,或者有任何問題,歡迎諮詢綠圈圈專屬客戶經理。